歡迎訪問阜陽市第二人民醫院網站(http://www.0718fk.com)!

 歡迎訪問阜陽市第二人民醫院網站(http://www.0718fk.com)!

通知公告
阜陽市第二人民醫院2020年度單位決算
來源:阜陽市第二人民醫院作者:財務科發布時間:22-09-13瀏覽次數(525

 

第一部分 阜陽市第二人民醫院概況

一、主要職責

二、單位決算構成

第二部分 阜陽市第二人民醫院2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 阜陽市第二人民醫院2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 


第一部分 阜陽市第二人民醫院概況

一、 主要職責

我院是阜陽市衛生健康委員會屬下的事業單位 ,具體職責如下:

1、 貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,提供醫療、護

理、預防保健和傳染病防治服務。

2、 開展醫學科學研究和醫學教學工作,促進醫學新技術項目

的開發和臨床應用:承擔教學醫院任務,承擔醫學院校學生的臨床帶教和基層醫院衛生技術人員進修培訓任務。

3、 指導基層醫院的業務技術工作,與一、二級醫院建立經常

性技術指導和合作關系,開展雙向轉診,幫助基層開展新技術

新項目研究,解決疑難問題,培訓衛生技術和管理人才。

4、 承擔戰時或自然災害、意外災害事故等特殊情況下的醫療

救護任務。

5、 開展社區醫療服務工作。

6、 開展衛生健康宣傳教育工作。

二、單位決算構成

阜陽市第二人民醫院2020年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。

 

 

 

 

第二部分 阜陽市第二人民2020年度單位決算

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

單位:

 

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

753

一、一般公共服務支出

35

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

 

三、國防支出

37

 

四、上級補助收入

4

14008.78

四、公共安全支出

38

 

五、事業收入

5

67557.92

五、教育支出

39

 

六、經營收入

6

 

六、科學技術支出

40

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

41

 

八、其他收入

8

6440.51

八、社會保障和就業支出

42

 

 

9

 

九、衛生健康支出

43

80904.33

 

10

 

十、節能環保支出

44

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

45

 

 

12

 

十二、農林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

47

 

 

14

 

十四、資源勘探工業信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

51

 

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

 

 

21

 

二十一、國有資本經營預算支出

55

 

 

22

 

二十二、災害防治及應急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、債務還本支出

58

 

 

25

 

二十五、債務付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

60

 

本年收入合計

27

88760.21

本年支出合計

61

80904.33

使用非財政撥款結余

28

 

結余分配

62

7855.88

年初結轉和結余

29

 

年末結轉和結余

63

 

 

30

 

 

64

 

總計

31

88760.21

總計

65

88760.21

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況;本套報表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

單位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

功能分類科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

其中:教育收費

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

88760.21

753

14008.78

67557.92

 

 

 

6440.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

 

 

              

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

單位:

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

功能分類科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

80904.33

80151.33

753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

單位:

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

    

    

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

753

一、一般公共服務支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

3

 

三、國防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

 

 

 

 

 

9

 

九、衛生健康支出

38

753

753

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探工業信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、國有資本經營預算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、災害防治及應急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合計

24

753

二十四、債務還本支出

53

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

25

 

二十五、債務付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共預算財政撥款

26

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

27

 

本年支出合計

56

753

753

 

 

  國有資本經營預算財政撥款

28

 

年末財政撥款結轉和結余

57

 

 

 

 

總計

29

753

總計

58

753

753

 

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

單位:

 

 

 

 

金額單位:萬元

功能分類科目編碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

753

 

753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

單位:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 

302

商品和服務支出

 

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

 

30201

  辦公費

 

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

 

30202

  印刷費

 

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

30703

  國內債務發行費用

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

30704

  國外債務發行費用

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 

310

資本性支出

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30206

  電費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

 

31002

  辦公設備購置

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

 

30208

  取暖費

 

31003

  專用設備購置

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31005

  基礎設施建設

 

30112

  其他社會保障繳費

 

30211

  差旅費

 

31006

  大型修繕

 

30113

  住房公積金

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

 

31008

  物資儲備

 

30199

  其他工資福利支出

 

30214

  租賃費

 

31009

  土地補償

 

303

對個人和家庭的補助

 

30215

  會議費

 

31010

  安置補助

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

 

31012

  拆遷補償

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31013

  公務用車購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30305

  生活補助

 

30225

  專用燃料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 

31022

  無形資產購置

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 

31099

  其他資本性支出

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 

312

對企業補助

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 

31201

  資本金注入

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

30311

  代繳社會保險費

 

30239

  其他交通費用

 

31204

  費用補貼

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

 

30240

  稅金及附加費用

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

31299

  其他對企業補助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人員經費合計

 

公用經費合計

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

阜陽市第二人民醫院本年度無財政撥款基本支出,故本表無數據。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                              公開07表

單位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金額單位:萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

阜陽市第二人民醫院本年度沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無數據。

 

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表

單位:                                                             金額單位:萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

阜陽市第二人民醫院沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

1 [2


上一篇下一篇


 

站內搜索:

 

 
 
進入編輯狀態 在线天堂视频网站